財務審計其它上課時間:
培訓對象:
所有對此課程感興趣的對象
培訓內容:
課程大綱:
課程收益:
了解與內部審計有關的工作要點
明確內部審計融入公司治理的方式方法
掌握以風險控制為導向的內審流程
學習內審的技術方法和實戰(zhàn)技巧
收獲各類內部審計工具的靈活運用
課程內容
一、內部審計標準
管理內部審計職能
內部審計專業(yè)實務標準
管理需要——內部審計的工作方法
道德規(guī)范
二、內部審計和公司治理
內部審計和審計委員會
內部部門的組織結構設計
舉報方案和行為規(guī)則
與外部審計師合作
欺詐發(fā)現(xiàn)和預防
三、建立以風險控制為導向的內部審計流程
管理內部審計活動
內部審計組織與計劃
溝通和批準
資源管理
指導和開展內部審計
工作底稿——記錄內部審計活動
通過審計抽樣搜樣證據(jù)
審計報告與內部審計溝通
向董事會和高層管理者報告
各階段過程的常用文書與表格
四、內審的技術方法與實戰(zhàn)技巧
審查書面資料的方法
順查法與逆查法
詳查法與抽查法
客觀實物證實方法
盤點、調節(jié)、鑒定
發(fā)現(xiàn)挪用公款、循環(huán)入賬、暗炒期貨的蛀蟲
找到虛增庫存價值,調節(jié)利潤欺騙上級單位的幕后黑手
審計調查方法
觀察、詢問、函證、調查表
學會傾聽的技巧
別被審計對象牽著走
分析性復核方法
內控控制符合性測試
舞弊與疏忽的防范
風險與控制自我評估
數(shù)據(jù)收集工具和技術
問題解決與決策制定
計算機化審計工具和技術
五、內部審計工具下趨勢
HIPPA與日漸增長的隱私關注
持續(xù)性保障審計,XBRL和OLAP
內部審計質量保障與ASQ質量審計
控制自我評估